{"id":1214,"date":"2015-11-28T00:56:39","date_gmt":"2015-11-28T00:56:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adeudima.com\/?p=1214"},"modified":"2016-01-20T11:39:33","modified_gmt":"2016-01-20T11:39:33","slug":"sobre-el-auditor-interno-xx-jornadas-de-auditoria-interna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.udima.es\/administracion-y-direccion-de-empresas\/sobre-el-auditor-interno-xx-jornadas-de-auditoria-interna\/","title":{"rendered":"Sobre el auditor interno, \u201cXX Jornadas de Auditor\u00eda Interna\u201d"},"content":{"rendered":"<p>Esta semana han tenido lugar las <a title=\"&quot;XX Jornadas de Auditor\u00eda Interna&quot;\" href=\"http:\/\/jornadas.auditoresinternos.es\/iai2015\/es\/event\/55954684790f639d63000019\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">\u201cXX Jornadas de Auditor\u00eda Interna\u201d <\/a>en Madrid, organizadas por el Instituto de Auditores Internos. Su presidente, Ernesto Mart\u00ednez, ha defendido el papel central del control interno como parte destacable de las pr\u00e1cticas del buen gobierno de las organizaciones. Asimismo, ha cuestionado la escasa relevancia de la auditor\u00eda interna dentro de las empresas peque\u00f1as cotizadas y las pymes, afirmando que un sistema m\u00e1s desarrollado de control interno les facilitar\u00eda maximizar la utilizaci\u00f3n de sus recursos y afianzar su sostenibilidad.<br \/>\nRecordemos que el origen de las pr\u00e1cticas de auditor\u00eda interna se asocia al Crack del 29, cuando los organismos se vieron obligados a endurecer las normas que reg\u00edan la contabilidad financiera, en especial las vinculadas a aumentar la fiabilidad de la informaci\u00f3n y su transparencia. Profundizando m\u00e1s en su evoluci\u00f3n hist\u00f3rica, en 1941 nace en Estados Unidos el Institute of Internal Auditors (The IIA), siendo en 1978 cuando dicha instituci\u00f3n aprueba las primeras Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditor\u00eda Interna. Para el caso espa\u00f1ol, en 1983 se cre\u00f3 el Instituto de Auditores Internos, constituyendo 1988 uno de los grandes hitos de esta profesi\u00f3n al aprobarse la Ley 24\/1988 del Mercado de Valores (LMV), nacer la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y aprobarse la primera Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda, en concreto en el Consejo de Administraci\u00f3n del Banco de Vizcaya. Posteriormente, la auditor\u00eda interna en Espa\u00f1a se ha visto influenciada por los sucesivos informes emitidos por el COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) en 1992, \u201cInternal Control-Integrated Framework\u201d, conocido como COSO I; en 2004, \u201cEnterprise Risk Management-Integrated Framework\u201d, denominado COSO II; y en 2014, con COSO III, como una versi\u00f3n actualizada del anterior con motivo de la crisis financiera. Mientras tanto, entre otros documentos y propuestas, cabe destacar que en el 2002, tras la Ley Sabarnes-Oxley de Estados Unidos, se aprueba la Ley 44\/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, siendo la primera vez que se impone que determinadas sociedades deban constituir un Comite de Auditor\u00eda, y que se complement\u00f3 por otras normas, como en 2014 la reforma de la Ley de Sociedades de Capital que oblig\u00f3 a las empresas cotizadas a contar con una Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda. Al respecto, el Art. 259 fija las funciones de dicha comisi\u00f3n en los siguientes t\u00e9rminos \u201cSupervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la Auditor\u00eda Interna y los sistemas de gesti\u00f3n de riesgos, incluidos los fiscales, as\u00ed como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditor\u00eda\u201d.<br \/>\nErnesto Mart\u00ednez, en su discurso inaugural, tambi\u00e9n ha hecho referencias a esc\u00e1ndalos recientes como el de Volkswagen. Deteni\u00e9ndonos en estos casos, es f\u00e1cil opinar que la ausencia de la auditor\u00eda interna en una organizaci\u00f3n no implica el fracaso o descr\u00e9dito de la misma; y tampoco a la inversa, no la excluye de pr\u00e1cticas que cuestionen su gesti\u00f3n de riesgos y operaciones. Sin embargo, considero que siempre, las organizaciones que deseen ostentar la etiqueta de buen gobierno de una organizaci\u00f3n deber\u00e1n comprometerse con un verdadero, s\u00f3lido y transparente equipo que desarrollen de manera independiente la auditor\u00eda interna.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta semana han tenido lugar las \u201cXX Jornadas de Auditor\u00eda Interna\u201d en Madrid, organizadas por el Instituto de Auditores Internos. Su presidente, Ernesto Mart\u00ednez, ha defendido el papel central del control interno como parte destacable de las pr\u00e1cticas del buen gobierno de las organizaciones. 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